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湖州市審計局依托經濟責任審計統籌實現國家審計與內部審計資源共享

發布日期:?2020-01-07 字體大小:[ ]

今年以來,湖州市審計局在多個經濟責任審計項目中,探索實踐國家審計與內部審計協同,深化與內部審計的協作配合,統籌內部審計項目資源、人力資源和信息資源,達到資源互用、信息互通、成果互享。

一是統籌內部審計項目資源。根據年初經濟責任審計項目計劃安排,在實施原市衛計局經濟責任審計項目前,市衛健委內部審計先行組織內審力量開展內審,查摸問題,及時整改,為國家審計有重點地開展審計工作做好鋪墊;國家審計實施過程中,結合內部審計開展情況進行抽審,并對內審工作開展情況進行指導對接,助力內審工作水平提升,同時對內審發現的有價值的問題互通想法、做法、思路,借助項目實現資源互用。

二是統籌內部審計人力資源。對于涉及資金及業務量較大、對下屬單位管理鏈條較長的單位,國家審計與內部審計出于監管的共同需求,借助內審人員對本單位業務較為熟悉的優勢,共同實施相關審計內容。如在市商務局經濟責任審計實施方案中將其內審人員編入審計組中,關注重點風險領域,共同延伸審查下屬單位及局本級部分業務關聯單位的情況,發現了部分資金管理不到位、開支不合規等問題,及時幫助被審計單位掌握有關業務的真實情況,實現信息互通。

三是統籌內部審計信息資源。全過程運用內審信息資源,如湖州師范學院經濟責任審計項目,在審計調查了解階段,通過了解被審計單位內審工作開展情況,獲取內審工作報告,從中挖掘未盡疑點及未落到實處的問題,幫助解決未盡事宜,助力審計成果提升;在審計實施階段,及時與內審人員溝通了解主要事項的業務流程、參與事項的人員角色,實現信息資源的實時溝通。而國家審計也通過清單協同的方式,將制定的領導干部履職風險防范清單及時通過項目審計宣傳到被審計單位,供領導干部及內審人員使用,為加強內部日常監管提供指引和方向,實現成果共享。

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